2021年度桃江县农业农村局部门决算
目 录
第一部分 桃江县农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 桃江县农业农村局概况
一、部门职责
(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织开展农业综合执法,参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
(三)研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。
(十)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向,扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。
(十四)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
桃江县农业农村局汇总内设机构包括:本部门共有编制数240个,实有人数247人。内设股室21个,分别为:办公室、人事科技教育股、计划财务股、发展规划股、农田建设管理中心、法规与行政审批改革股、乡村产业发展股、安全生产管理股、农产品质量安全监管股、畜牧水产管理股、农业资源保护与利用股、茶叶产业发展服务中心、种植业技术推广中心、土壤肥料工作站、农产品质量安全检测站、农业科学研究所、农作物种子技术推广服务中心、植保植检站、乡村振兴巩固办、机关工会、现代农业核心办。二级机构2个,为农村经济经营服务站和农业综合行政执法大队两个副科级单位,其中农村经济经营服务站为独立二级核算单位。
(二)决算单位构成
桃江县农业农村局2021年部门决算公开单位构成包括:桃江县农业农村局本级。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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|
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公开01表 |
|
部门:桃江县农业农村局 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
19,930.88 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
82.57 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
82.57 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
19,727.62 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
22.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
181.26 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
20,013.45 |
本年支出合计 |
58 |
20,013.45 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
20,013.45 |
总计 |
62 |
20,013.45 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:桃江县农业农村局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
20013.45 |
20013.45 |
|
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
82.57 |
82.57 |
|
|
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
82.57 |
82.57 |
|
|
|
|
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
82.57 |
82.57 |
|
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
19727.62 |
19727.62 |
|
|
|
|
|
||
21301 |
农业农村 |
17381.44 |
17381.44 |
|
|
|
|
|
||
2130101 |
行政运行 |
3101.80 |
3101.80 |
|
|
|
|
|
||
2130102 |
一般行政管理事务 |
140.09 |
140.09 |
|
|
|
|
|
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
255 |
255 |
|
|
|
|
|
||
2130108 |
病虫害控制 |
214.50 |
214.50 |
|
|
|
|
|
||
2130109 |
农产品质量安全 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
||
2130110 |
执法监管 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
||
2130119 |
防灾救灾 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
||
2130121 |
农业结构调整补贴 |
552.72 |
552.72 |
|
|
|
|
|
||
2130122 |
农业生产发展 |
7946.50 |
7946.50 |
|
|
|
|
|
||
2130126 |
农村社会事业 |
352.30 |
352.30 |
|
|
|
|
|
||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
832.93 |
832.93 |
|
|
|
|
|
||
2130153 |
农田建设 |
3606.71 |
3606.71 |
|
|
|
|
|
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
322.39 |
322.39 |
|
|
|
|
|
||
21305 |
扶贫 |
782 |
782 |
|
|
|
|
|
||
2130505 |
生产发展 |
763 |
763 |
|
|
|
|
|
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
19 |
19 |
|
|
|
|
|
||
21309 |
目标价格补贴 |
1564.18 |
1564.18 |
|
|
|
|
|
||
2130999 |
其他目标价格补贴 |
1564.18 |
1564.18 |
|
|
|
|
|
||
214 |
交通运输支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
||
222 |
粮油物资储备支出 |
181.26 |
181.26 |
|
|
|
|
|
||
22204 |
粮油储备 |
181.26 |
181.26 |
|
|
|
|
|
||
2220499 |
其他粮油储备支出 |
181.26 |
181.26 |
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:桃江县农业农村局 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
20013.45 |
3184.37 |
16829.08 |
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
82.57 |
82.57 |
|
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
82.57 |
82.57 |
|
|
|
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
82.57 |
82.57 |
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
19727.62 |
3101.80 |
16625.82 |
|
|
|
||
21301 |
农业农村 |
17381.44 |
3101.80 |
14279.64 |
|
|
|
||
2130101 |
行政运行 |
3101.80 |
3101.80 |
|
|
|
|
||
2130102 |
一般行政管理事务 |
140.09 |
|
140.09 |
|
|
|
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
255 |
|
255 |
|
|
|
||
2130108 |
病虫害控制 |
214.50 |
|
214.50 |
|
|
|
||
2130109 |
农产品质量安全 |
22.50 |
|
22.50 |
|
|
|
||
2130110 |
执法监管 |
20 |
|
20 |
|
|
|
||
2130119 |
防灾救灾 |
14 |
|
14 |
|
|
|
||
2130121 |
农业结构调整补贴 |
552.72 |
|
552.72 |
|
|
|
||
2130122 |
农业生产发展 |
7946.50 |
|
7946.50 |
|
|
|
||
2130126 |
农村社会事业 |
352.30 |
|
352.30 |
|
|
|
||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
832.93 |
|
832.93 |
|
|
|
||
2130153 |
农田建设 |
3606.71 |
|
3606.71 |
|
|
|
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
322.39 |
|
322.39 |
|
|
|
||
21305 |
扶贫 |
782 |
|
782 |
|
|
|
||
2130505 |
生产发展 |
763 |
|
763 |
|
|
|
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
19 |
|
19 |
|
|
|
||
21309 |
目标价格补贴 |
1564.18 |
|
1564.18 |
|
|
|
||
2130999 |
其他目标价格补贴 |
1564.18 |
|
1564.18 |
|
|
|
||
214 |
交通运输支出 |
22 |
|
22 |
|
|
|
||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
22 |
|
22 |
|
|
|
||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
22 |
|
22 |
|
|
|
||
222 |
粮油物资储备支出 |
181.26 |
|
181.26 |
|
|
|
||
22204 |
粮油储备 |
181.26 |
|
181.26 |
|
|
|
||
2220499 |
其他粮油储备支出 |
181.26 |
|
181.26 |
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:桃江县农业农村局 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
19,930.88 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
82.57 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
82.57 |
|
82.57 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
19,727.62 |
19,727.62 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
181.26 |
181.26 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
20,013.45 |
本年支出合计 |
59 |
20,013.45 |
19,930.88 |
82.57 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
20,013.45 |
总计 |
64 |
20,013.45 |
19,930.88 |
82.57 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:桃江县农业农村局 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
19930.88 |
3101.80 |
16829.08 |
|||
213 |
农林水支出 |
19727.62 |
3101.80 |
16625.82 |
||
21301 |
农业农村 |
17381.44 |
3101.80 |
14279.64 |
||
2130101 |
行政运行 |
3101.80 |
3101.80 |
|
||
2130102 |
一般行政管理事务 |
140.09 |
|
140.09 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
255 |
|
255 |
||
2130108 |
病虫害控制 |
214.50 |
|
214.50 |
||
2130109 |
农产品质量安全 |
22.50 |
|
22.50 |
||
2130110 |
执法监管 |
20 |
|
20 |
||
2130119 |
防灾救灾 |
14 |
|
14 |
||
2130121 |
农业结构调整补贴 |
552.72 |
|
552.72 |
||
2130122 |
农业生产发展 |
7946.50 |
|
7946.50 |
||
2130126 |
农村社会事业 |
352.30 |
|
352.30 |
||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
832.93 |
|
832.93 |
||
2130153 |
农田建设 |
3606.71 |
|
3606.71 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
322.39 |
|
322.39 |
||
21305 |
扶贫 |
782 |
|
782 |
||
2130505 |
生产发展 |
763 |
|
763 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
19 |
|
19 |
||
21309 |
目标价格补贴 |
1564.18 |
|
1564.18 |
||
2130999 |
其他目标价格补贴 |
1564.18 |
|
1564.18 |
||
214 |
交通运输支出 |
22 |
|
22 |
||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
22 |
|
22 |
||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
22 |
|
22 |
||
222 |
粮油物资储备支出 |
181.26 |
|
181.26 |
||
22204 |
粮油储备 |
181.26 |
|
181.26 |
||
2220499 |
其他粮油储备支出 |
181.26 |
|
181.26 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:桃江县农业农村局 |
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
2,685.21 |
302 |
商品和服务支出 |
233.34 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
1,086.57 |
30201 |
办公费 |
14.03 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
169.68 |
30202 |
印刷费 |
16.27 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
243.77 |
30203 |
咨询费 |
5.35 |
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
71.95 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
473.13 |
30205 |
水费 |
4.63 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
256.47 |
30206 |
电费 |
13.67 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.71 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
112.53 |
30208 |
取暖费 |
7.54 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.67 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
211.84 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
22.40 |
30213 |
维修(护)费 |
39.52 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.20 |
30214 |
租赁费 |
1.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
183.25 |
30215 |
会议费 |
1.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.48 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
83.13 |
30217 |
公务接待费 |
19.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
39.16 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
4.23 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.61 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
85.46 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
52.05 |
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.69 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.09 |
|
|
|
人员经费合计 |
2,868.46 |
公用经费合计 |
233.34 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:桃江县农业农村局 |
金额单位:万元 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
65 |
|
8.00 |
|
8.00 |
57.00 |
23.8 |
|
4.00 |
|
4.00 |
19.8 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:桃江县农业农村局 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|
82.57 |
82.57 |
82.57 |
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
|
82.57 |
82.57 |
82.57 |
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
82.57 |
82.57 |
82.57 |
|
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
82.57 |
82.57 |
82.57 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:桃江县农业农村局 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本部门本年度无该项支出,故本表无数据。 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计20013.45万元(含年初结转和结余资金)。与上一年度相比,减少1379.95万元,下降6.45%。主要是因为财务制度发生改变,从权责发生制变为收付实现制。
2021年度支出总计20013.45万元(含年初结转和结余资金)。与上一年度相比,减少1379.95万元,下降6.45%。主要是因为财务制度发生改变,从权责发生制变为收付实现制。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计20013.45万元(不含年初结转和结余资金),其中:财政拨款收入20013.45万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计20013.45万元(不含年初结转和结余资金),其中:基本支出3184.37万元,占15.91%;项目支出16829.08万元,占84.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计20013.45万元,其中:一般公共预算财政拨款19930.88万元,政府性基金财政拨款82.57万元。与上一年度相比,财政拨款减少1379.95万元,下降6.45%。主要是因为财务制度发生改变,从权责发生制变为收付实现制。
2021年度财政拨款支出合计20013.45万元。与上一年度相比,财政拨款减少1379.95万元,下降6.45%。主要是因为财务制度发生改变,从权责发生制变为收付实现制。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出19930.88万元,其中:基本支出3101.8万元,项目支出16829.08万元。占本年支出合计的99.59%。与上一年度相比,财政拨款支出减少1462.52万元,下降6.84%。主要是因为财务制度发生改变,从权责发生制变为收付实现制。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出19930.88万元,主要用于以下方面:农林水支出19727.62万元,占98.98%;交通运输支出22万元,占0.11%;粮油物资储备支出181.26万元,占0.91%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2632.59万元,预算调整数为19930.88万元,支出决算数为19930.88万元,完成年初预算数的757.08%,其中:
1、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)
年初预算为2594.59万元,预算调整数为3101.8万元,支出决算为3101.8万元,完成年初预算数的119.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加工作经费。
2、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,预算调整数为140.09万元,支出决算为140.09万元,完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级项目资金追加。
3、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)
年初预算为0万元,预算调整数为255万元,支出决算为255万元,完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级项目资金追加。
4、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)
年初预算为38万元,预算调整数为214.5万元,支出决算为214.5万元,完成年初预算数的564.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级项目资金追加。
5、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)
年初预算为0万元,预算调整数为22.5万元,支出决算为22.5万元,完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级项目资金追加。
6、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)
年初预算为0万元,预算调整数为20万元,支出决算为20万元,完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级项目资金追加。
7、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)
年初预算为0万元,预算调整数为14万元,支出决算为14万元,完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级项目资金追加。
8、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)
年初预算为0万元,预算调整数为552.72万元,支出决算为552.72万元,完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级项目资金追加。
9、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)
年初预算为0万元,预算调整数为7,946.5万元,支出决算为7,946.5万元,完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级项目资金追加。
10、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)
年初预算为0万元,预算调整数为352.3万元,支出决算为352.3万元,完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级项目资金追加。
11、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)
年初预算为0万元,预算调整数为832.93万元,支出决算为832.93万元,完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级项目资金追加。
12、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)
年初预算为0万元,预算调整数为3606.71万元,支出决算为3606.71万元,完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级项目资金追加。
13、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
年初预算为0万元,预算调整数为322.39万元,支出决算为322.39万元,完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级项目资金追加。
14、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)
年初预算为0万元,预算调整数为763万元,支出决算为763万元,完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级项目资金追加。
15、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
年初预算为0万元,预算调整数为19万元,支出决算为19万元,完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级项目资金追加。
16、农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)
年初预算为0万元,预算调整数为1564.18万元,支出决算为1564.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级项目资金追加。
17、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)
年初预算为0万元,预算调整数为22万元,支出决算为22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级项目资金追加。
18、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)
年初预算为0万元,预算调整数为181.26万元,支出决算为181.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级项目资金追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3101.8万元,其中:人员经费2868.46万元,占基本支出的92.48%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费233.34万元,占基本支出的7.52%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为65万元,支出决算为23.8万元,完成预算的36.62%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为57万元,支出决算为19.8万元,完成预算的34.74%,决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定,节约开支 ,与上年相比增加1.08万元,增长5.45%,增长的主要原因是机构改革,将农业综合行政执法大队数据并入决算系统。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为8万元,支出决算为4万元,完成预算的50%,决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定,节约开支 ,与上年相比增加1万元,增长33.33%,增长的主要原因是机构改革,职能增加,从其他单位调配执法执勤车一辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算19.8万元,占83.19%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元,占16.81%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为19.8万元,全年共接待来访团组268个、来宾1,491人次,主要是上级检查督查公务接待,乡镇企业业务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费主要是油料费,新增调配公务用车1辆。公务用车运行维护费4万元,主要是车辆的油料支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入82.57万元;年初结转和结余0万元;支出82.57万元,其中基本支出82.57万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为82.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级项目资金追加。
九、关于机关运行经费支出说明
桃江县农业农村局2021年度机关运行经费支出233.34万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比上一年决算数增加61.31万元,增长35.64%。主要原因是:机构改革,职能增加。
十、一般性支出情况说明
2021年度桃江县农业农村局开支会议费1.6万元,用于召开平时业务工作会议,人数158人,内容为本单位业务工作会议;开支培训费0.48万元,主要是业务培训,人数45人,内容为邀请市局业务骨干及专家对本单位职工进行农业技术解读及农业知识拓展;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
桃江县农业农村局2021年度政府采购支出总额4615.31万元,其中:政府采购货物支出332.5万元、政府采购工程支出2412.23万元、政府采购服务支出1870.59万元。授予中小企业合同金额4615.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,桃江县农业农村局共有车辆4辆(台),其中:主要领导用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务出行用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金16829.08万元。
组织单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出19930.88万元,政府性基金预算支出82.57万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价情况良好,项目绩效自评得分为100分,2021年整体支出规模20013.45万元,其中基本支出3184.37万元,包括人员经费2951.03万元,日常公用经费233.34万元;项目支出总额16829.08万元,数据清楚无误,无存在的主要问题。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度农村改厕项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2452.815万元,其中省级财政资金1439万元,县级财政资金1013万元,执行数为2452.815万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2021年桃江县共完成农村户用卫生厕所改(新)建16575个,新建农村公共卫生厕所14座。项目严格按照实施标准、奖补标准、质量标准按时完成施工任务。2021年桃江县农村改厕项目已投入资金2452.815万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
农业农村局部门整体绩效评价
一、绩效目标设立情况
我局2021年在往年的基础上继续抓好种植业生产,稳定粮食播种面积87万亩,粮食总产量36万吨。稳定蔬菜播种面积25万亩。完成2020年4.2万亩高标准农田建设的收尾工作及2021年6.44万亩高标准农田建设。争创省级示范园1个,市级2个,县级4个,新增市级龙头企业2家以上。新增“二品一标”认证企业3家,农产品质量安全抽检合格率98%以上;完成农残速测2000批次,定量分析200批次。完成农村户用卫生厕所改(新)建5000户,新建农村公共卫生厕所10座。
二、部门整体支出管理及使用情况分析
(一)基本支出
2021年基本支出3184.37万元,包括工资福利支出2767.78万元、对个人和家庭补助183.25万元、商品和服务支出233.34万元。
“三公“经费年初预算53万元,其中公务接待45万元、公务用车8万元,本年实际支出27.88万元,其中公务用车7万元,公务接待20.88万元。
(二)项目支出
2021年项目支出资金16829.08万元,主要包括农田建设项目3606.7万元,稻谷目标价格补贴1564.18万元,耕地地力补贴6261.5万元,种粮农民一次性补贴1175万元、乡村振兴782万元,厕所革命314.8万元等。
我局建立了专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定,根据财务管理办法的相关制度执行。
三、项目组织实施情况分析
各级财政将农业项目资金与专项资金计划下达给我局后, 承担具体实施责任的站股根据项目与专项资金的使用要求,制定出完整的实施方案,局党组对项目与专项资金的具体安排和使用进行集体研究,确保农业项目与专项资金的使用科学、合理、高效,使有限的资金发挥出最大的社会效益。
四、部门整体支出绩效情况分析
(一)农业生产再获丰收
2021年我县荣获“全省粮食生产标兵县”,完成粮食播种面积89.07万亩,产量达37.11万吨,超额完成市定的目标任务,持续保持我县粮食生产大县的地位,其中早稻播种面积23.99万亩,旱杂粮播种面积9.93万亩。以稳定增加粮食面积和产量为目标以绿色发展为导向,以“双季稻轮作(早专晚优)”为突破口,我县创建绿色高质高效模式双季稻18万亩,创建万亩示范片4个,千亩示范片16个。在坚持以粮油协调发展为基础,以增加菜籽油产量为目标,突出冬闲田油菜开发,我县2021年油菜收获面积28.39万亩,产量3.18万吨。
完成蔬菜播种面积27.52万亩,产量61万吨,新增设施蔬菜基地面积110亩,对我县蔬菜价格持续稳定进行了有效补充。
全县2021年茶园总面积8.1万亩,茶叶总产量达50364吨,2022年继续提质打造500亩高端高效茶园,引进增加茶叶加工企业1家。
至12月生猪存栏数量为48万头,超额完成省下达生猪稳产保供目标任务。
农业基础建设投入持续增加,2021年完成了2020年高标准农田建设任务4.2万亩收尾工作,完成了2021年6.44万亩高标准农田建设项目的80%。同时全力开展抛荒排查治理,全县18054.54亩抛荒面积已全部整治完成;建立抛荒治理示范点4个。
(二)农业产业化进一步提升
在全省强力推进“六大强农”行动中,助力农业产业高质量发展,桃江县荣获全省“2021年农业农村真抓实干督查激励对象”。
我局大力培育农业生产龙头企业,实现国家级农业产业化龙头企业零突破,2021年新增市级农业产业化龙头企业9家,国家级农业产业化龙头企业1家,省级8家,市级38家。为促进小农户与现代农业发展有机衔接,新增省级农业产业化联合体4家,其中3家被评为省级示范联合体,市级8家。成功申报2021年湖南省现代农业特色产业园省级示范园1家,认定县级示范园4家;桃江竹业小镇(马武竹业小镇)成为全省第三批特色小镇创建单位。
在坚持“一特两辅多元”发展思路格局下,我局大力打造“桃江竹叶”品牌,举办2021年首届“桃江竹叶”茶叶评比赛,打造的桃江竹泉米、桃江“竹”福也在农民丰收节正式上线。
(三)狠抓农产品质量安全
桃江县2021年荣获湖南省农产品质量安全县,成功创建市级农产品质量安全监管示范站2个,市级农产品质量安全监管示范村1个;全年主要农产品监测总体合格率稳定在98%以上,严格开展粮食产地质量溯源机制,全年未发生重大农产品质量安全事件、粮食质量安全事故。
在“二品一标”及追溯体系有效推进中,6家企业通过绿色食品认证;国家农产品质量安全追溯管理平台注册企业109家,湖南省农产品“身份证”管理平台注册企业97家,市级以上农业产业化龙头企业品牌、农产品区域公共品牌、“一县一特”品牌、“三品一标”认证产品实现全部纳入。
同时我局严厉打击非法捕捞、生猪违规调运、私屠滥宰等违法违规行为,共立案121起对违法违规行为起到了一定的震慑作用。持续推进长江“十年禁渔”宗旨,2021年完成桃江县智慧渔政建设项目,对资江流域进行全面监控,对打击违法行为提供了硬件保障。统筹推进拖拉机顽瘴痼疾整治、宅基地执法等工作,我局荣获全省“2021年农机安全工作表现突出单位”。
(四)农业社会化服务有效开展
认真落实化肥减量增效问题整改,2021年化肥使用实现零增长,全年完成测土配方施肥面积153.9万亩,覆盖率95.5%,绿肥种植面积14万亩,水肥一体化应用0.45万亩,农作物秸秆还田115.36万亩次。农药使用量同比减少1.1%,完成主要农作物统防统治面积60.6万亩,绿色防控面积74.6万亩,2021年桃江县荣获“第一批全国农作物病虫害统防统治百强县”称号。
全面开展农业面源污染治理,22.49万亩轻中度受污染耕地已落实1种以上治理措施,1.89万亩重度污染耕地全面完成结构调整并落实农艺措施,大力实施农作物秸秆综合利用改善土壤环境增加秸秆利用效率。
完善农业生产经营服务,加快益农信息进村入户,增加电商线上销售,2021年提质改造2家益农信息社,打开了农民自产农产品销售渠道。大力提升农产品产地仓储保鲜冷链设施水平,全年建成冷链设施26个,为农民增收创收提供了有利保障。
加强基层农技推广常态培育职业新型农民,全年共计培训职业新型农民300人,今年实施了农业生产社会化服务试点项目,完成服务面积18万亩。
(五)持续推进农村人居环境整治
在改善农村人居环境工作中,持续推进农村农户“厕所革命”,在完成2020年改厕验收的同时,完成2021年度农村户用卫生厕所改(新)建16575个,新建农村公厕14个,创办高桥镇荷叶塘村和浮邱山乡黄南村两个改厕样板示范点,超额完成省市下达的任务。
大力实施桃江县人居环境整治项目、美丽乡村建设,开展美丽乡村“省市县三级同创”,2021年申报成功省级美丽乡村创建村4个,市级美丽乡村创建村7个,已完成市级验收正待公示。在党中央布署乡村振兴战略下,为加快推动乡村振兴战略落地见成效,2021年申报乡村振兴示范村16个。
六、存在的主要问题
无
七、改进措施和有关建议
建议继续加大对农业的支持。