2018年主要指标变动
发布时间:2019-03-11 15:52 信息来源:桃江县人民政府 作者: 浏览量: 【字体:
主要指标变动情况表
编制单位:桃江县科学技术协会2018年度
指    行次本年度上年度比上年增减增减%原因
栏     
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一、年度收支情况(单位:元)1
    1.本年收入21,684,100.001,867,500.00-183,400.00-9.82
      其中:一般公共预算财政拨款31,684,100.001,867,500.00-183,400.00-9.82
            政府性基金预算财政拨款40.000.000.000.00
            *事业收入50.000.000.000.00
            经营收入60.000.000.000.00
            *其他收入70.000.000.000.00
    2.本年支出81,684,100.001,867,500.00-183,400.00-9.82
      其中:基本支出91,634,100.001,527,500.00106,600.006.98
            (1)人员经费10798,217.00883,371.00-85,154.00-9.64
            (2)日常公用经费11835,883.00644,129.00191,754.0029.77经费减少
            项目支出1250,000.00340,000.00-290,000.00-85.29经费减少
            (1)基本建设类项目130.000.000.000.00
            (2)行政事业类项目1450,000.00340,000.00-290,000.00-85.29经费减少
            经营支出150.000.000.000.00
    3.年末结转和结余160.000.000.000.00
      其中:一般公共预算财政拨款170.000.000.000.00
            政府性基金预算财政拨款180.000.000.000.00
二、年末资产负债情况(单位:元)19
    1.资产总计20400,377.89399,087.001,290.890.32
      其中:固定资产价值21166,633.00158,563.008,070.005.09
    2.负债总计22233,744.89240,524.00-6,779.11-2.82
      其中:*事业单位借款230.000.000.000.00
    3.净资产总计24166,633.00158,563.008,070.005.09
      其中:*结转和结余250.000.000.000.00
            *非流动资产基金26166,633.00158,563.008,070.005.09
            事业单位事业基金270.000.000.000.00
            事业单位专用基金280.000.000.000.00
三、年末机构人员情况(单位:个、人)29
    1.独立编制机构数301100.00
      其中:行政机构311100.00
            事业机构320000.00
    2.独立核算机构数331100.00
      其中:行政机构341100.00
            事业机构350000.00
    3.年末编制人数365500.00
      行政人员375500.00
      其中:行政工勤人员380000.00
      事业人员390000.00
      其中:参照公务员法管理人员400000.00
    4.年末实有人数418800.00
      在职人员428800.00
      其中:行政人员438800.00
            其中:行政工勤人员440000.00
            事业人员450000.00
            其中:参照公务员法管理人员460000.00
      离休人员470000.00
      退休人员480000.00
    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数498800.00
      在职人员508800.00
      其中:行政工勤人员510000.00
      离休人员520000.00
      退休人员530000.00
    6.年末学生人数540000.00
四、补充资料(单位:元)55
    1.固定资产情况56
      房屋原值570.000.000.000.00
      房屋面积(平方米)580.000.000.000.00
      汽车原值590.000.000.000.00
      汽车数量(辆)600000.00
    2.“三公”经费支出616,455.0015,800.00-9,345.00-59.15减少招待
      其中:因公出国(境)费620.000.000.000.00
            公务用车购置及运行维护费630.000.000.000.00
            其中:公务用车购置费640.000.000.000.00
                  公务用车运行维护费650.000.000.000.00
            公务接待费666,455.0015,800.00-9,345.00-59.15减少招待
    3.培训费672,737.000.002,737.000.00
    4.会议费680.000.000.000.00
    5.机关运行经费69835,883.00644,129.00191,754.0029.77人员增资
    6.年初预算数70
      本年收入合计711,484,100.001,361,200.00122,900.009.03
      本年支出合计721,484,100.001,361,200.00122,900.009.03
      年末结转和结余730.000.000.000.00
    7.调整预算数74
      本年收入合计751,684,100.001,867,500.00-183,400.00-9.82
      本年支出合计761,684,100.001,867,500.00-183,400.00-9.82
      年末结转和结余770.000.000.000.00
注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。
    2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
    3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
    4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
    5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
    6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

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