2019年中共桃江县委宣传部部门预算
发布时间:2019-01-11 15:56 信息来源:桃江县人民政府 作者: 浏览量: 【字体:

 2019中共桃江县委宣传部部门预算

  

第一部分 2019年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4一般公共预算拨款支出

5政府性基金预算支出

6其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1.根据市委宣传部和县委的部署,负责制定全县宣传思想工作规划和措施,协调、指导县直宣传文化系统各单位和全县各级党委的宣传工作。

2.负责指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作;配合县委组织部做好党员教育工作,负责编审党员教育材料。

3.负责引导社会舆论,搞好新闻等部门的指导、协调工作。对县广播电视局、县新闻工作者协会在政治方向和方针政策方面的工作进行领导和指导。负责接待各级新闻单位、记者,协调、指导全县新闻采访报道工作。搞好全县党报党刊的征订与发行工作。

4.负责指导和协调全县精神产品的生产和文化市场的管理工作。主管县文广新局、县广电局和县文学艺术界联合会,与县委办、县政府办共同管理县信息中心,代管和联系县新华书店。

5.负责规划、部署全局性的思想政治工作;会同有关部门研究和改进思想政治教育工作;领导和指导县职工思想政治工作研究会和农村思想政治工作研究会等相关社团开展工作;负责全县思想政治工作人员(政工系列)的职称评定工作。

6.负责全县对外、对港澳、对台宣传工作的协调和管理;归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作;指导和协调全县对外文化交流工作。

7.负责规划、部署全局性的群众性精神文明建设活动;负责管理县精神文明建设指导委员会办公室,在县委、县政府领导和县精神文明建设指导委员会的直接领导下,规划、指导、协调全县的精神文明创建活动,负责组织全县精神文明建设目标管理考核方案的制订、修改、完善与实施。

8.协助县委及组织部门管理县直宣传文化系统的正副局级干部;负责管理县直宣传文化系统正股级干部和一些重要岗位、重要宣传舆论阵地的副股级干部;指导本系统领导班子和干部队伍建设;对乡镇宣传委员的任免、调动提出意见;负责宣传文化干部的培训;联系宣传文化系统的知识分子和离退休老干部,配合有关部门做好知识分子工作和老龄老干工作。

9.配合政府有关部门落实文化经济政策,指导、协调宣传文化系统的事业建设和文化事业的发展。

10.完成县委交办的其他工作任务。

(二)机构设置。

   县委宣传部内设办公室、理论教育组、县新闻中心(新闻宣传组)、县网宣办、县文明办及驻宣传部纪检组等6个组(室)。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算338.5万元,其中,一般公共预算拨款338.5万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0   万元。收入较去年增加42.3万元,同比上涨14.28 %主要是政策性调资导致工资福利增加。

(二)支出预算:2019年本部门支出预算338.5万元,其中,一般公共服务338.5万元,行政运行(宣传事务)支出196.25万元,一般行政管理事务支出142.25万元。支出较去年增加42.3万元,同比上涨14.28 %主要是政策性调资导致工资福利增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算338.5万元,其中,一般公共服务支出338.5万元,占100 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数196.25万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算142.25万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项业务支出142.25万元,主要用于形象宣传、中心组学习、意识形态导向、新闻工作、网信工作、网络舆情监测综合管理平台网络技术服务。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支安排的支

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级家行政事业单位的机关运行经费26.6万元,比上年预算增加4.68,同比上涨21%

(二)三公经费预算:2019年本部门机关本级行政事业单位三公经费预算数为6.16万元,其中,公务接待费3.16   万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2019三公经费预算较2018年持平主要是厉行节约

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算;培训费预算

(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201812月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为338.5万元,其中,基本支出196.25万元,项目支出142.25万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 


第二部分 2019年部门预算表

收支预算总表

单位名称:宣传部

 

 

单位:万元

收         入

支         出

项    目

本年预算

项    目

本年预算

一、一般公共预算拨款

338.50

一、一般公共服务支出

338.50

二、政府性基金拨款

 

二、外交支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、上级补助收入

 

六、科学技术支出

 

七、上年结余

 

七、文化体育与传媒支出

 

    一般公共预算拨款结余

 

八、社会保障和就业支出

 

    纳入预算管理的非税收入拨款结余

 

九、社会保险基金支出

 

    政府性基金拨款结余

 

十、卫生健康支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

本年收入合计

338.50

本年支出合计

338.50

 

 

 

 

财政拨款收支总表

单位名称:宣传部

 

 

 

 

单位:万元

收                  入

支                  出

项         目

本  年  预  算

项         目

合    计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

一、本年收入

338.50

一、一般公共服务支出

338.50

338.50

 

(一)一般公共预算拨款

338.50

二、外交支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、上年结转

 

五、教育支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

六、科学技术支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、卫生健康支出

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、自然海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、转移性支出(结余结转)

 

 

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

338.50

338.50

 

 

 

三十、结转下年

 

 

 

收  入  总  计

338.50

支  出  总  计

338.50

338.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

单位名称:宣传部

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

附属单位缴款收入

上级补助收入

上年结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

338.50

338.50

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

338.50

338.50

 

 

 

 

 

 

  20133

  宣传事务

338.50

338.50

 

 

 

 

 

 

    2013301

    行政运行(宣传事务)

196.25

196.25

 

 

 

 

 

 

    2013302

    一般行政管理事务(宣传事务)

142.25

142.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

单位名称:宣传部

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

338.50

196.25

142.25

201

一般公共服务支出

338.50

196.25

142.25

  20133

  宣传事务

338.50

196.25

142.25

    2013301

    行政运行(宣传事务)

196.25

196.25

 

    2013302

    一般行政管理事务(宣传事务)

142.25

 

142.25

 

 

 

一般公共预算支出表

单位名称:宣传部

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

338.50

196.25

142.25

201

一般公共服务支出

338.50

196.25

142.25

  20133

  宣传事务

338.50

196.25

142.25

    2013301

    行政运行(宣传事务)

196.25

196.25

 

    2013302

    一般行政管理事务(宣传事务)

142.25

 

142.25

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

单位名称:宣传部                                                                                       单位:万元

功能科目编码

功能科目名  

基本支出

合计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

绩效工资

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

小计

离休费

退休费

生活补助

奖励金

其他对个人和家庭的补助支出

小计

公务费

工会经费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

**

*

*

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

合计

196.25

169.55

71.15

39.28

5.18

5.30

24.16

 

8.07

0.10

 

 

 

0.10

 

26.6

10

1

3

12.2

0.4

201

 

 

一般公共服务支出

196.25

169.55

71.15

39.28

5.18

5.30

24.16

 

8.07

0.10

 

 

 

0.10

 

26.6

10

1

3

12.2

0.4

 

33

 

  宣传事务

196.25

169.55

71.15

39.28

5.18

5.30

24.16

 

8.07

0.10

 

 

 

0.10

 

26.6

10

1

3

12.2

0.4

 

 

01

    行政运行(宣传事务)

196.25

169.55

71.15

39.28

5.18

5.30

24.16

 

8.07

0.10

 

 

 

0.10

 

26.6

10

1

3

12.2

0.4

201

33

01

      行政运行(宣传事务)

196.25

169.55

71.15

39.28

5.18

5.30

24.16

 

8.07

0.10

 

 

 

0.10

 

26.6

10

1

3

112.2

0.4

 

 

02

    一般行政管理事务(宣传事务)

196.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

33

02

    一般行政管理事务(宣传事务)

196.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门2019年一般公共预算“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

2018年三公经费

2019年三公经费

总计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

总计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

公务用车运行维护

公务用车购置

公务用车运行维护

公务用车购置

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

6.16

 

3.16

3.00

 

6.16

 

3.16

3.00

 

宣传部

6.16

 

3.16

3.00

 

6.16

 

3.16

3.00

 

 

 

部门2019年政府性基金预算支出表

单位名称:宣传部

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门2019年采购预算表

单位名称:宣传部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目

是否政府购买服务

规格型号

参考单价

采购数量

采购预算金额总计

资金来源

需求时间

一般预算公共拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

附属单位上缴收入

上级财政补助收入

上年结余

小计

一般公共预算拨款结余

政府性基金拨款结余

纳入专户管理的非税收入拨款结余

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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